注册美国公司LLC有限责任公司的缴税报税
日期:2025年11月25日
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Q:我是一家美国有限公司(LLC公司)的唯一所有人,海外非美籍人士,我公司提供远程服务,我需要提交缴税申报单、缴纳所得税吗?
选择作为非独立实体(默认选项)的单一成员的美国有限公司(LLC公司)只要根据所有人的缴税情况来缴税即可。因为所有人本人不在美国,只是远程提供服务,所以他的收入与美国公司不存在有效联系。这意味着美国有限公司(LLC公司)除了缴纳注册所在州的年费外,无需再缴纳任何美国税,也不必承担美国联邦税收义务(换句话说,不需要申报所得税)。请记住——按规定,虽然您在美国没有产生任何收入,但您可能仍需在本国承担所得税。
Q: 如果我进口并在美国出售商品,上题的答案还一样吗?
如果美国公司在美国销售有形商品,那么您需要向美国国税局报告该企业的收入。非美籍公民需提交1040NR表格,报告来自美国的收入。请不要自己解读这份表格—我们建议您请听和国际帮您处理所有美国税问题。同时您需要获取ITIN(个人税号),这样听和国际可以为您提供最佳援助。
Q: 如果我美国有限公司(LLC公司)不止一位所有人,应该怎么办?
不止一位所有人的美国有限公司(LLC公司)(合伙企业)、或者被选定为以美国S公司或美国C公司身份缴税的有限公司(LLC公司)(不管所有人人数多少),即使是零收入,也必须提交缴税申报单。
Q: 好吧,我了解美国有限公司(LLC公司)的缴税情况了,那是美国股份公司(Corporation)怎么缴税呢?
美国股份公司(Corporation)是独立于所有人之外的税收实体。这意味着美国公司要提交自己的缴税申报单,自行承担缴税义务。这也意味着个人不能在所有人(股东)和美国公司之间自由转账。美国公司可以报销所有人为公司支付的费用,也可以支付所有人为美国公司提供的服务,这二者都是免税的。股东从该公司获取资金的唯一其他途径是由美国公司支付股息。股息不能免税,通常作为股东的个人应税所得。作为股东,您的个人收入所得税要根据居住国的所得税规定来缴纳。
Q:要减少美国有限公司(LLC公司)或美国股份公司(Corporation)的应税所得,最好怎么做?
多数美国公司企业都存在收入和费用。美国国税局有一份符合减税条件的营业费用一览表。可以肯定的是,明显与企业维护和运营有关的费用(如托管、广告、员工工资等等)都被认为是可减税费用。而其他费用只有部分可免。最好请CPA来协商哪些费用可以减税,以及减税的幅度如何。要最小化税收义务,您需要尽可能多的上报符合减税条件的费用。但是,您必须能够证明这些费用是真实的,所以保管好收据和/或银行、信用卡对账单是必要的。
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